2 Febbraio 2023

Bandi di Gara 2022


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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A.LUCIANI" - MESSINA
Aggiornato al 30.01.2023
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Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.123 del 05/05/2022 monitor interattivi 35.266,00 35.266,00 16/05/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.105 del 12/04/2022 cancelleria 132,51 132,51 13/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.415 del 26/05/2022 trasporto per uscita didattica del 26/05/2022 209,09 209,09 31/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.1/EL del 20/05/2022 lavori di pulizia e zappatura con mezzi meccanici del terreno del plesso Primo Molino 550,00 550,00 24/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Paradiso Verde di Geraci Francesco (GRCFNC95M18F158B)
Aggiudicatari:
Paradiso Verde di Geraci Francesco (GRCFNC95M18F158B)
Pagamento Fattura n.47/FE del 04/10/2022 lavori di rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti 700,00 700,00 06/10/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Proedil Costruzioni Srl (03669060836)
Aggiudicatari:
Proedil Costruzioni Srl (03669060836)
Pagamento Fattura n.221 del 08/06/2022 stampa brochure e attestati per il modulo orto didattico 126,50 126,50 16/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Aggiudicatari:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
lavori di manutenzione della recinzione e di suddivisione di un ufficio (det. 8755 del 31/08/2022) 16.322,80 0,00 31/08/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Proedil Costruzioni Srl (03669060836)
Aggiudicatari:
Proedil Costruzioni Srl (03669060836)
Pagamento Fattura n.FEP/27 del 17/05/2022 climatizzatore e accessori 585,16 585,16 24/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837)
Aggiudicatari:
LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837)
Pagamento Fattura n.22 del 17/12/2022 servizio di trasporto alunni e docenti per le 8 visite dei parchi della bellezza e della scienza per progetto Energy for all 2.272,73 2.272,73 21/12/2022
23/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Consorzio SOL.E Soc. Coop. Sociale ARL (02509700833)
Aggiudicatari:
Consorzio SOL.E Soc. Coop. Sociale ARL (02509700833)
Pagamento Fattura n.285 del 11/10/2022 Assistenza PC contratto ptot. 2022 del 4/3/2022 750,00 750,00 13/10/2022
26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.863 del 21/12/2022 medaglie e coppe per torneo scolastico 220,00 0,00 28/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Coppe di Macaudda Grazia (MCDGRZ65T67F158W)
Aggiudicatari:
Centro Coppe di Macaudda Grazia (MCDGRZ65T67F158W)
rinnovo dominio per sito web 2022/23 ordine MO1550643 62,98 0,00 14/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A (04552920482)
Pagamento Fattura n.43267 del 27/05/2022 acquisto software laboratorio linguistico - ODA n. 6816126 del 16/05/2022 950,00 950,00 31/05/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.V9-80140 del 28/10/2022 acquisto prodotti per pulizia 948,15 948,15 11/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Golmar Italia Spa (02555860010)
Aggiudicatari:
Golmar Italia Spa (02555860010)
materiale pubblicitario 448,00 0,00 30/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SLIDE PROFESSIONAL PRINTING LAB (03230960837)
Aggiudicatari:
SLIDE PROFESSIONAL PRINTING LAB (03230960837)
Pagamento Fattura n.14/PA del 22/04/2022 materiale e attrezzi per modulo orto didattico 142,96 0,00 13/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Aggiudicatari:
EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
prodotti per manifestazione finale (determina prot. 6463/2022) 220,00 220,00 30/06/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.I.S. Antonello (80009620834)
Aggiudicatari:
I.I.S. Antonello (80009620834)
Pagamento Fattura n.417 del 10/11/2022 brochure 590,00 590,00 11/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Aggiudicatari:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Pagamento Fattura n.2909 del 17/10/2022 materiale per pitturazione 72,14 72,14 21/10/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giorgianni Francesca Colori (GRGFNC53E56F158S)
Aggiudicatari:
Giorgianni Francesca Colori (GRGFNC53E56F158S)
Pagamento Fattura n.225/P del 19/12/2022 cartelliera 1.312,00 0,00 28/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
materiale per sistemazione aiuole Primo Molino (determina prot. 14270/2022) 207,54 0,00 30/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Bella Srls (03443160837)
Aggiudicatari:
Di Bella Srls (03443160837)
Pagamento Fattura n.425 del 30/05/2022 trasporto del 23 e 30 maggio per il modulo Messinando 450,00 450,00 31/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.154/P del 27/09/2022 acquisto carta per fotocopie 1.053,60 1.053,60 06/10/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
libri e cancelleria (det. 7894/2022) 181,97 0,00 30/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.65 del 07/03/2022 materiale per progetti PTOF 141,29 141,29 09/03/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.4629/fviac del 06/05/2022 kit esami e registri di classe 331,15 331,15 16/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.24/2022 del 21/12/2022 trasporto del 13/12/2022 1.940,00 0,00 28/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULEO Viaggi Srl (02848460834)
Aggiudicatari:
PULEO Viaggi Srl (02848460834)
Direzione lavori recinzione e suddivisione ufficio (disciplinare prot. 8754/2022) 1.400,00 0,00 31/08/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Simone Carlo (SMNCRL53S16F158I)
Aggiudicatari:
Simone Carlo (SMNCRL53S16F158I)
Pagamento Fattura n.V3-13982 del 02/05/2022 cancelleria e materiale didattico 834,44 834,44 16/05/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.263 del 04/10/2022 acquisto monitor interattivo 8.830,00 8.830,00 11/10/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC Gross Italia S.r.l. (03141180871)
Aggiudicatari:
PC Gross Italia S.r.l. (03141180871)
Pagamento Fattura n.730 del 12/11/2022 trasporto uscita didattica del 11/11/2022 700,00 700,00 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.406 del 23/05/2022 trasporto del 20/05/2022 450,00 450,00 24/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.207 del 14/12/2022 Trasporto del 13/12/2022 360,00 360,00 19/12/2022
20/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Maestra Rosa (LMSRSO73H51F158M)
Aggiudicatari:
La Maestra Rosa (LMSRSO73H51F158M)
Corso di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso (determina prot. 14269/2022) 560,00 0,00 30/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato di Messina O. d. V. (03289330833)
Aggiudicatari:
Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato di Messina O. d. V. (03289330833)
Pagamento Fattura n.5386/PA del 30/05/2022 software e attrezzature per la rilevazione digitale delle presenze 2.520,00 2.520,00 01/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.21/PA del 13/05/2022 attrezzi per modulo orto didattico 618,62 0,00 24/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Aggiudicatari:
EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Pagamento Fattura n.107/TER del 02/05/2022 organizzazione visita di Palermo del 02/05/2022 1.329,00 1.329,00 16/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lisciotto Turismo Srl (02944670831)
Aggiudicatari:
Lisciotto Turismo Srl (02944670831)
Pagamento Fattura n.6/PR del 15/03/2022 materiale elettrico 108,00 108,00 28/03/2022
14/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EL.SI. Srl (01720990835)
Aggiudicatari:
EL.SI. Srl (01720990835)
Pagamento Fattura n.1038/FVIAC del 01/02/2022 sanificatori Beghelli - CIG Z9434DAEF3 9.188,00 9.188,00 14/02/2022
16/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.10PA del 15/06/2022 materiale per orto didattico 519,09 519,09 20/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Bella Srls (03443160837)
Aggiudicatari:
Di Bella Srls (03443160837)
Pagamento Fattura n.7PA del 08/05/2022 materiale per orto didattico 252,24 252,24 16/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Bella Srls (03443160837)
Aggiudicatari:
Di Bella Srls (03443160837)
Pagamento Fattura n.2022/00178 del 01/06/2022 beni informatici ODA 6820710 del 18/05/2022 1.972,00 1.972,00 06/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Laser Service Srl (01724240831)
Aggiudicatari:
Laser Service Srl (01724240831)
Pagamento Fattura n.120 del 02/05/2022 sistemazione a parete dei sanificatori 2.088,77 2.088,77 16/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
IVA Fattura n.38/P del 08/03/2022 riparazione multifunzione 192,76 158,00 15/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
acquisto beni ex art. 58 c. 4 lettera b (ordine 8759 del 31/08/2022) 2.750,00 2.750,00 31/08/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.0033/EL del 19/04/2022 materiale di pulizia e igiene 991,45 991,45 13/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Aggiudicatari:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Pagamento Fattura n.5PA del 16/05/2022 materiale per modulo orto didattico 28,00 28,00 16/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Bella Srls (03443160837)
Aggiudicatari:
Di Bella Srls (03443160837)
prodotti per pulizia e igiene (determinaprot. 14272/2022) 1.534,00 0,00 30/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Aggiudicatari:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Pagamento Fattura n.115 del 27/04/2022 monitor touch con carrello e notebook 8.693,20 8.693,20 16/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.339 del 16/11/2022 materiale di cancelleria 750,32 750,32 21/11/2022
23/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.806/FVIAC del 26/01/2022 sanificatore per materna regionale 480,00 480,00 07/02/2022
16/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
materiale pubblicitario 153,00 0,00 30/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SLIDE PROFESSIONAL PRINTING LAB (03230960837)
Aggiudicatari:
SLIDE PROFESSIONAL PRINTING LAB (03230960837)
Tallarida - compenso contratto prot. 10797/2022 750,00 0,00 30/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tallarida Federica (TLLFRC94A65F158O)
Aggiudicatari:
Tallarida Federica (TLLFRC94A65F158O)
Pagamento Fattura n.113/PA del 01/04/2022 cartucce per stampante 128,00 128,00 07/04/2022
14/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALCANTARA SRL (03359340837)
Aggiudicatari:
ALCANTARA SRL (03359340837)
Pagamento Fattura n.121/PA del 07/04/2022 toner e cartucce 330,00 330,00 14/04/2022
14/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALCANTARA SRL (03359340837)
Aggiudicatari:
ALCANTARA SRL (03359340837)
Pagamento Fattura n.V9-80071 del 29/04/2022 materiale di pulizia e igiene 1.019,00 1.019,00 16/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Golmar Italia Spa (02555860010)
Aggiudicatari:
Golmar Italia Spa (02555860010)
Pagamento Fattura n.33/PA del 26/01/2022 acquisto DPI 480,08 480,08 31/01/2022
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALCANTARA SRL (03359340837)
Aggiudicatari:
ALCANTARA SRL (03359340837)
Pagamento Fattura n.183/PA del 06/06/2022 materiale di pulizia e igiene 299,50 299,50 08/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALCANTARA SRL (03359340837)
Aggiudicatari:
ALCANTARA SRL (03359340837)
Pagamento Fattura n.4PA del 08/05/2022 materiale per orto didattico 334,37 334,37 16/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Bella Srls (03443160837)
Aggiudicatari:
Di Bella Srls (03443160837)
Pagamento Fattura n.69 del 27/05/2022 acquisto tablet ODA n. 6763095 del 13/04/2022 6.750,00 6.750,00 31/05/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
We Plus SRLS Unipersonale (03588330831)
Aggiudicatari:
We Plus SRLS Unipersonale (03588330831)
Pagamento Fattura n.2 del 04/01/2022 segnaletica pavimentazione cortili 600,00 600,00 31/01/2022
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.0062/EL del 10/10/2022 acquisto prodotti per pulizia e igiene 2.554,80 2.554,80 11/10/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Aggiudicatari:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Pagamento Fattura n.16 del 16/05/2022 magliette con stampa per gare sportive 92,00 92,00 18/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Crash 3D di Bonfiglio Salvatore (BNFSVT85H15F158B)
Aggiudicatari:
Crash 3D di Bonfiglio Salvatore (BNFSVT85H15F158B)
Pagamento Fattura n.147 del 09/06/2022 cancelleria per modulo "In viaggio con la lettura" 82,67 82,67 14/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.619 del 22/06/2022 materiale edile per modulo orto didattico 155,01 155,01 29/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILLO S.R.L. (03309590838)
Aggiudicatari:
MILLO S.R.L. (03309590838)
sussidi per le attività degli alunni con disabilità (ODA n. 6575412/2021) 1.536,72 1.536,72 30/12/2021
22/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Rinnovo noleggio multifunzione segreteria (determina 14397/2021) 660,00 660,00 30/12/2021
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
sussidi didattici per alunni H (ODA 6575422/2021) 179,10 179,10 30/12/2021
14/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HR CARE SRL (04077880243)
Aggiudicatari:
HR CARE SRL (04077880243)
sussidi per gli alunni H (ODA n. 6575398/2021) 237,30 237,28 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giocabilità SRLS (02548620067)
Aggiudicatari:
Giocabilità SRLS (02548620067)
Campagna pubblicitaria del progetto Emergenze Educative Sicilia (determina prot. 6932/2021) 540,98 540,98 30/12/2021
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Aggiudicatari:
Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
accessori per attività sportive e ricreative (determina prot. 14484/2021) 4.977,87 3.423,77 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Rinnovo dominio 2021-22 (determina 13233/2021 - ordine MO14419946) 58,90 58,90 06/12/2021
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A (04552920482)
Pagamento Fattura n.0097/EL del 20/12/2021 mascherine FFP2, generatori ozono e detergente lavasciuga pavimenti 2.238,00 2.238,00 23/12/2021
24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Aggiudicatari:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Pagamento Fattura n.8V00342521 del 11/10/2021 abbonamento nuvola 6BIM 2021 779,95 519,97 19/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Pagamento servizio per uscite didattiche dell'I.C. Albino Luciani del 4-16-22-24 novembre 2021 (det. prot. 14486/2021) 698,36 698,36 30/12/2021
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cooperativa di Comunità Valli Basiliane (03594770830)
Aggiudicatari:
Cooperativa di Comunità Valli Basiliane (03594770830)
Monitor interattivo (determina prot. 5578/2021) 1.557,38 1.557,38 30/12/2021
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
We Plus SRLS Unipersonale (03588330831)
Aggiudicatari:
We Plus SRLS Unipersonale (03588330831)
sussidi informatici per alunni H (ODA 6575377/2021) 2.870,00 2.870,00 30/12/2021
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Albamatic Srl (04099950653)
Aggiudicatari:
Albamatic Srl (04099950653)
Compenso RSPP novembre-dicembre 2021 (determina prot. 12234/2021) 250,00 250,00 30/12/2021
31/01/2022
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Aggiudicatari:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Pagamento Fattura n.FATTPA 128_21 del 22/12/2021 sanificazione anti Covid dei plessi eseguita 18 e 22 dicembre 575,00 575,00 23/12/2021
24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pluri Services Srl (03159370836)
Aggiudicatari:
Pluri Services Srl (03159370836)
Rinnovo contratto di assistenza, manutenzione e licenza d'uso dei programmi Argo per l'anno 2022 (determina 14388/2021) 2.465,00 2.465,00 30/12/2021
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
strumenti per psicomotricità e ausili didattici (determina prot. 14479/2021) 169,65 169,65 30/12/2021
28/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
materiale di cancelleria e didattico (determina prot. 14482/2021) 3.839,44 1.811,61 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
materiale di cancelleria e didattico (determina prot. 14482/2021) 3.839,44 2.027,71 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.8720027948 del 10/03/2020 - Rendiconto 2105322577 - contratto 30878060-002 - spese gennaio 2020 1.240,56 572,62 11/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Assicurazione per alunni e personale della materna regionale a.s. 2020/21 21.812,00 7.134,50 30/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Pagamento Fattura n.FATTPA9_20 del 02/10/2020 - consulenza trasparenza e responsabile protezione dati 2.700,00 900,00 16/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Rosa Ignazio (LRSGNZ89H26F158T)
Aggiudicatari:
La Rosa Ignazio (LRSGNZ89H26F158T)
Pagamento Fattura n.3020020398 del 15/04/2019 6.255,00 1.350,00 16/04/2019
31/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526)
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526)
Aggiudicatari:
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526)
FATT N 8V00318156 CONTRATTO 09013033207 FIBRA 30M ISTITUTO ALBINO LUCIANI ORDINE PROT. 1838/17 QUOTA 8.733,33 1.809,75 13/07/2017
31/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Totali Numero Lotti: 88 195.278,87 134.762,56

Bandi di Gara 2022

2 February 2023

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Tabella generata in 0.003 secondi

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